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花开か半夏
于2018-12-05 09:19 发布 1809次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-12-05 09:20
预付工程款,发票未开具,计在建工程科目可以吗?还是计预付账款?哪个更合理?计入到预付账款,等发票来了以后在结转
花开か半夏 追问
2018-12-05 09:22
哦,那有两笔同样情况的预付款计入了在建工程,怎么处理?
佟老师 解答
2018-12-05 09:26
调整出来借:预付账款贷:在建工程
2018-12-05 09:30
还有一笔预付款记入了其他应收款,现在需要调整吗
2018-12-05 09:31
还有一笔预付款记入了其他应收款,现在需要调整吗这笔是什么业务
2018-12-05 10:34
也是预付的工程款,因没有发票,记入了其他应收款
2018-12-05 10:36
不要计入到其他应收款,要调整过来,不然你工程总金额会出现错误
2018-12-05 11:13
做借 预收账款 贷 其他应收款 对吗
2018-12-05 11:16
借 预付预款 写错了。有两笔上述业务,可以用一张凭证调整吗?
2018-12-05 11:18
最好分笔调整,摘要要写清楚调整哪笔,以后好对账
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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