送心意

李老师

职称注册会计师

2015-12-07 16:34

老师我们是正版的,操作步骤也正确,门户里就是没有怎么办

李老师 解答

2015-12-07 15:00

你是正版软件吗?可以联系你的经销商。你可以看下我们的T3培训教材,确认你的步奏是正确的http://www.acc5.com/T3/T3.php?id=2

李老师 解答

2015-12-09 12:16

你找下你们的软件卖家吧,这个我们没遇到过

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相关问题讨论
你是正版软件吗?可以联系你的经销商。你可以看下我们的T3培训教材,确认你的步奏是正确的http://www.acc5.com/T3/T3.php?id=2
2015-12-07 15:00:07
你好,t3里面是系统管理
2023-10-13 13:05:49
如果建立成功,操作员也是你的话,那么你登录系统就应该可以看到那个账套的。
2019-04-23 15:21:56
你好!要找群里的技术人员
2016-10-25 14:41:24
不能新建账套还是说新建的账号找不到?
2023-12-27 14:23:42
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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