老师,估价入账的库存商品(己付款,票未到)入库时价、税的账务如何处理呀?是付多少款暂估的预付款就是多少吗?那我发货时就有一个价差了
王爷
于2018-12-03 19:23 发布 1167次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-03 19:26
要是没有发票入账货物到就可以暂估按你们入库单和采购单价暂估,借库存商品 贷应付账款-暂估款 你付款做借应付账款-供应商 贷银行存款这个是不一样明细。你销售时候结转成本是按暂估单价结转后续来发票暂估单价不对冲回暂估按发票做就可以重新结转成本就可以。
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要是没有发票入账货物到就可以暂估按你们入库单和采购单价暂估,借库存商品 贷应付账款-暂估款 你付款做借应付账款-供应商 贷银行存款这个是不一样明细。你销售时候结转成本是按暂估单价结转后续来发票暂估单价不对冲回暂估按发票做就可以重新结转成本就可以。
2018-12-03 19:26:08

您好!可以这样的。不过您最好是把估价入库作为库存商品的二级科目。而应付账款按供应商做二级科目。
2016-03-10 15:17:24

您好!也是要暂估的。关键是看发票有没有到。而不是款有没有付。
2016-12-15 14:43:33

你好,支付了货款 借;预付账款 贷;银行存款
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2017-08-08 15:32:09

这个是按不含税金额暂估,这个付款也是按库存商品价格做,不是俺你们实际付款,这个设置明细不是供应商,不影响你往来,你付款还是做借应付账款-供应商 贷银行
2019-10-18 14:13:05
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