送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-03 16:47

您好!不会。只是会导致上月的利润虚增

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年终结账的时候是先计提所得税费用,然后结转损益,在把本年利润结转到未分配利润,在计提法定盈余公积,最后再把利润分配_盈余公积转到利润分配未分配利润,顺序
2023-01-14 11:07:17
你好, 社保缴纳的那一部分是员工的工资扣除的,如果工资部分已经算作费用了,社保就不是了
2019-10-10 10:37:44
可以反记账,重新做利润表是可以的
2022-01-13 10:48:47
是先计算利润总额,然后根据这个数计提所得税
2023-01-05 14:13:10
您好,要记这笔的,这个费用是2022年的,不管内账还是外账,都是权责发生制,要不这个2022年内账利润没有参考价值
2023-06-15 21:38:39
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