报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

往来重分类怎么理解?
答: 你好!应收有负数就需要重分类到应付,应付有正数就需要重分类到应收。
老师,像我们应收账款、应付账款、预收账款和预付账款出现负数,年底要调账,调账的原因是什么?是因为科目出现负数不好看吗,还是什么原因?
答: 出现负数,说明你们归类有问题,调账是进行重分类。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
关于重分类问题,应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款,在填资产负债表时,按照法规是怎么重分类的。谢谢
答: 你好!应收帖款和预收帐款的所有借方余额相加记入应收 应收帐款和预收帐款的所有贷方余额相加咏入预收 应付帐款和预付帐款的所有借方余额相加记入预付 应付帐款和预付帐款的所有贷方余额相加记入应付 其他的按科目余额填写就可以。





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