送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-01 14:04

现在已经跨越了,只能开红字发票冲销以前的,然后再给开正确的发票。

.Butter-fly🐬 追问

2018-12-01 14:07

我知道要开具红字发票。可不可以等到12月份申报完11月份的税之后再申请开具红字发票? 现在开具红字发票的话就要在这个月进行进项税转出,嗯,可不可以等到一月份的时候再进行进项税额转出?

马老师 解答

2018-12-01 14:24

可以,申报以后开红字对方下个月进项转出

.Butter-fly🐬 追问

2018-12-01 16:46

意思是我这个进项可以先抵着,等开完红字发票,1月份申报的时候再进项转出是吧

马老师 解答

2018-12-01 16:55

是的,可以这样的!!!

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根据税收管理的相关规定,在收到新的增值税专票时,要先进行与旧发票的一对一核销,将之前已经使用的正数发票作废,而新的发票可以重新进行抵扣,由此可以避免税款的重复缴纳。拓展知识例如,企业要尽量核对清楚发票所记载的数字,准确无误,否则将会产生开票错误,需要进行重新开票处理,影响企业记账和入账,会给企业造成不必要的损失。
2023-03-06 17:25:50
您好 请问已经跨月了么
2022-03-26 00:01:01
1.红冲发票:11 月收到红冲发票,在当期增值税申报时,于申报表附表二 “进项税额转出” 栏填写红冲发票的进项税额。 2.重开发票:重开发票需要重新认证(如需认证),认证通过后,按正常流程处理。在申报表附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣” 栏填写进项税额(符合当期抵扣条件时)。
2024-12-09 14:59:02
您好, 对方会你一张红冲发票,申报时候填写附表二中的进项转出
2023-10-11 20:33:37
你好,这个具体的是什么业务的?是产品的吗?
2022-03-15 10:26:35
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