购入的煤产生了很高的运费,付钱的时候是,借:应付账款 贷银行存款。发票来了,借管理费用-运费 借应交税费-应交增值税进项 贷应付账款。对吗?
小美
于2018-11-30 23:50 发布 747次浏览
- 送心意
时光老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-30 23:54
先付款的话,可以把应付账款,改为预付账款,更能反映业务实质
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先付款的话,可以把应付账款,改为预付账款,更能反映业务实质
2018-11-30 23:54:04

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

您好,同学,是不正确的,您也是需要冲减其他应付款科目的。
2020-03-29 12:01:19

分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31

你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21
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小美 追问
2018-11-30 23:57
时光老师 解答
2018-12-01 05:18