送心意

翁老师

职称中级会计师

2018-11-29 15:39

你好!如果你进项税都认证过了 应交增值税=销项税–进项税 
你的增值税税率是多少呢? 
或者你可以直接上你开票软件上去查询一下你本月应交销项税是多少

1280212048 追问

2018-11-29 15:39

16%

1280212048 追问

2018-11-29 15:40

老师,开票资料上怎么查

翁老师 解答

2018-11-29 15:42

你好开票软件 有个月度查询,那里可以查到你开了多少专票应交增值税多少,开了多少普票应交增值税是多少,加起来就可以了

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你好!如果你进项税都认证过了 应交增值税=销项税–进项税 你的增值税税率是多少呢? 或者你可以直接上你开票软件上去查询一下你本月应交销项税是多少
2018-11-29 15:39:28
你好,你的增值税和所得税计算方法是正确的
2019-11-19 11:43:54
进项发票金额大于销项发票金额,跟是否缴纳企业所得税没有必然联系。所得税是按照当期利润申报的
2018-11-12 20:58:12
你好!这个是正常的,不会有什么影响
2017-06-23 10:08:58
你好,不会的,你是进项税额大于销项税额,导致产生留抵税额,以后每月慢慢抵扣就可以了。直到你以后的销项税额把留抵税额抵完再交税。
2018-10-19 18:22:06
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