老师,这张发票的名称少了一个字,进修学校打成了进 问
那个必须要重开的哈 答
房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答

客户现在拒绝付款,已经给客户开了两个月的票,现在有什么方法能把这两笔开了票的账从账户消掉嘛?之前给客户开的发票可能拿不回来,可能不好直接作废发票
答: 不可以,以后长时间收不回款,可以做坏账处理
我现在做的是收银,但是前几天给客户开发票发票号不对应,客户已经把发票拿走了,后来我才发现,然后我把发票在系统中作废了,并告诉客户把发票拿回来重开,但是现在一直没拿回来,如果客户不把发票拿回来,会对报税有什么影响吗
答: 您好!你已经在系统作废了,对你影响不太大
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
就是我们给客户开了发票之后 在作废其他开错的发票不小心把已经给了其他客户的普票作废 已经给我们已经给客户打电话说明了问题,说可以给客户重开 但是客户不愿意把作废联寄回来 这种情况是需要罚款吗?
答: 你好 那你就在系统直接开负数发票 然后把负数发票的对应联次给客户冲账。在开正确发票给客户就行




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徐园霞 追问
2018-11-29 15:33
佟老师 解答
2018-11-29 15:34
徐园霞 追问
2018-11-29 15:35
佟老师 解答
2018-11-29 15:36