8月份开了一张17%税率的发票 税务局说8月份不能开17%税率的发票 让把这笔30多万的税款 做为4月份税款 从新缴纳 8月份缴纳的30多万 以后 会退税 11月份缴纳的4月份的 30多万的税款 怎么记账呀 以后 还会收到这个30多万的税款 还缴纳了 一些滞纳金
会计学堂125
于2018-11-29 11:31 发布 522次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-29 16:15
你好!这个需要调账,把8月份的这边销售和税费都调整到4月份计算和缴纳,把8月份分录冲掉录到4月,11月缴纳的相当于补缴税款,借:应交增值税-未交增值税(17%发票的税额) 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款 8月缴纳的分录调整为,借:其他应收款 贷:银行存款 后期收到退税再冲平。
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你好!这个需要调账,把8月份的这边销售和税费都调整到4月份计算和缴纳,把8月份分录冲掉录到4月,11月缴纳的相当于补缴税款,借:应交增值税-未交增值税(17%发票的税额) 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款 8月缴纳的分录调整为,借:其他应收款 贷:银行存款 后期收到退税再冲平。
2018-11-29 16:15:06

你好,不用,是免税发票的呢
2020-07-13 14:49:32

按照上面的金额计入对应的费用就可以了,没有税率的
2019-06-05 17:44:16

这个月红冲借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
然后开13的借银存贷主营业务收入应交税费
2019-07-10 15:58:28

凭对方发票直接计入管理费用。
2019-04-25 15:31:10
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