10月份付了10.11.12月份3个月的房租,10月份没发票,借待摊费用:7500元 货:其他应付款 支付时借:其它应付账75000元货银行存款75000元 计提费用:借管理费用2083.5 销售费用:2083.5 制造费用:20833元,11月份回来7500元的专票,具体的会计分录?
Aling
于2018-11-28 10:00 发布 971次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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吧专票上的进项税额确认为,借:应交税费—应交增值税—进项税 借:管理费用 负数
2018-11-28 10:02:32

你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28

您好
如果金额跟发票一致的话 可以不更改 等收到发票后把发票附在这份分录后就好了
2020-06-07 15:12:33

你好,是借管理费用
2020-05-31 07:37:36

你好,如果没有报销也没有取得发票,现在是不需要做分录的。
2020-03-09 11:24:51
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