10月份付了10.11.12月份3个月的房租,10月份没发票,借待摊费用:7500元 货:其他应付款 支付时借:其它应付账75000元货银行存款75000元 计提费用:借管理费用2083.5 销售费用:2083.5 制造费用:20833元,11月份回来7500元的专票,具体的会计分录?
Aling
于2018-11-28 10:00 发布 945次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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吧专票上的进项税额确认为,借:应交税费—应交增值税—进项税 借:管理费用 负数
2018-11-28 10:02:32

你好,需要把管理费用换成以前年度损益调整才是的
2018-08-06 15:22:28

你好,如果出租方是个人,款项没有支付,是这样做分录的
2019-09-02 14:06:45

您好!是的。就是这样做分录
2018-10-24 14:35:16

如果是老板将款项交给出纳员然后由出纳员支付款项,分录如下:
1、借:库存现金
贷:其他应付款-老板
2、借:管理费用等
贷:库存现金
如果是老板直接支付的,分录如下:
借:管理费用等
贷:其他应付款-老板
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2018-04-14 23:15:21
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