送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-11-27 22:46

您好,取得发票,借;劳务成本-管理服务费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。

追问

2018-11-27 22:57

老师别单位收取我公司管理费是这样的,如果我单位开出十万的发票,应收为十万,但对I方把管理费扣出后,我公司就收不到十万了,如何做分录

王雁鸣老师 解答

2018-11-27 23:02

您好,要求对方把扣除的管理费开具发票来做账处理。贵方开具发票时,借:应收账款,10万元,贷:主营业务收入,或者其他业务收入,10万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税-销项,10万元*增值税率/(1+增值税率)。收到款项及扣除的管理费用发票时,借:现金或者银行存款,劳务成本-管理服务费,或者主营业务成本,或者其他业务成本等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应收账款,10万元。

追问

2018-11-27 23:06

现收取管理费都不会给发票如何做会计分录

王雁鸣老师 解答

2018-11-27 23:15

您好,不给发票,上面的分录去掉应交税费分录即可,建议强烈要求对方开具发票,否则贵方可以少开管理费部分的发票。

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您好,取得发票,借;劳务成本-管理服务费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2018-11-27 22:46:41
企业管理费,这个税目, 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-增值税
2019-09-18 18:58:45
您好,单位收取挂靠公司的管理费 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税
2021-10-14 13:44:19
你问的是挂靠方的??挂靠方不做处理 都是在被挂靠方账里面体现
2020-02-06 19:13:19
同学你好!这个的话 要给对方开票  对方做成本    你们才可以拿回呀
2020-11-26 22:04:42
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