100万的服务费款 一年期 已经在签订合同的当天给客户开了100万的服务费发票 我们也受到了客户的100万款项 ,我们是不是得一次确认收入,暂估成本,在明年得5月30号之年拿到相对应得成本发票。我们是否可以分期确认收入,但是增值税申报表填写得按开票收入填写,和账务得分期确认收入不匹配,不知道这个怎么处理?
chensi111
于2018-11-26 14:21 发布 688次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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红冲80万 在未开票里填写负数 这样税盘会锁死 然后去税局找专管员填写转办单到窗口找工作人员给你处理。
2018-12-25 11:15:44

这个你要问你的管理员看他的要求。
老师一般是建议你直接入收入,然后成本先暂估。就是你第一次说的方法
2018-11-26 14:22:22

收到 的服务费如果是跨期的可以按期分摊收入并结转成本,增值税是按开票来缴纳税金,增值税申报表是按全部填写收入和税款,会形成税会差异
2018-11-26 14:20:29

同学你好
没开发票是物品收入也得交的
这个少不了
2021-06-28 14:58:36

你好,根据你的账务处理来;
5-6月份不需要再次申报了
2022-03-25 16:30:48
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