公司合同67万,收回63万,有4万元是对方垫付的人工费材料等,我方无法收回,我公司以前年度记入应收67万,现在4万收不回来,对方也不给发票,我们准备计提4万元坏账,可是4万元的税我们已经交过了,现在做坏账分录这样写对吗?借:资产减值损失34483 应交税费-应交增值税5517 贷:坏账准备40000
潇琳
于2018-11-26 10:50 发布 592次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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他垫付的那应该给你发票,你冲账用的,
2018-11-26 11:17:22

是的,还有一种方法,就是计提了坏账准备之后转入营业外支出,缴纳所得税
2018-11-26 11:18:01

你好,
收回
借:银行存款
贷:应收账款
借:应收账款
贷:坏账准备
2019-12-25 16:57:28

同学好,资产减值损失是借方代表增加,
2020-03-11 13:54:04

贷:所得税费用
不是应交税费喔
2019-08-01 10:31:53
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