送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-23 18:12

借:库存现金  银行存款等500 
   贷:预收账款  500 
借:库存现金 银行存款等 2500 
    贷:预收账款 2500

听~ 追问

2018-11-23 18:14

没有主营业务收入吗,这个是美容院3000的美容卡

bamboo老师 解答

2018-11-23 18:17

收款后你开发票了么 需要开发票么

听~ 追问

2018-11-23 18:18

走内帐

bamboo老师 解答

2018-11-23 18:24

走内帐的话 收到尾款后   
借:预收账款 3000 
    贷:主营业务收入

听~ 追问

2018-11-23 18:38

借,银行存款500 
贷,预收账款500 
收到尾款后 
借预收账款500 
  银行存款2500 
 贷 主营业务收入3000 
可以吗

bamboo老师 解答

2018-11-23 18:41

这样当然也是可以的

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相关问题讨论
同学你好 也是按照定金开
2022-05-02 05:59:18
借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 贷:银行存款
2025-03-28 15:34:58
借银行存款,贷预收账款。
2022-11-17 10:05:37
你好,为什么退回2000元?你是收款方还是付款方?
2022-02-27 17:26:26
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
2022-11-21 16:16:44
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