一般纳税人,找的代理记账,销售货物,他们是按发票来记录的,而实际很多情况下,货已发但发票并未开,也有货和票都发了,但还欠我们款项,应该怎么跟代账协商入账呢?
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于2018-11-23 17:24 发布 602次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学您好,代理记帐公司目前都是按票确认收入和成本,与实际业务可能会有出入,建议公司找全职会计记帐更准确
2018-11-23 17:40:56

这种情况应该根据实际情况做货物收发存明细
2018-11-22 15:34:33

1、你好 后期一定会开票,就按照开票来做。2、外账无票不能做3、已收到材料,进项票后期到,可以暂估入库,后期进项票来了冲销暂估入库
2018-12-14 15:03:10

您好,您收货时做账借库存商品,贷应付账款~暂估。是收货产生负债,不是收发票
2021-11-09 08:14:38

你好,没有进项发票,后续有没有,也没有,按正常做就可以,后续汇算清缴你结转到主营业务成本没有发票部分纳税调增,借库存商品 贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品,Excel单独做出来那些没有发票,汇算清缴调出去
2021-11-09 08:20:52
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