老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

就是我公司一直是外包给代账公司做账的,账面今年审税查出来账面有200多万,但实际只有3万,很多都是以前我们拿现金直接买货,那时候会计不要我们发票做账。好几年了,搬迁了2次,现在发票也找不到了,怎么才能把账做平啊?
答: 哪个科目的余额是200多万元?
麻烦老师问下,之前的会计做账从来不按照实际银行和现金做,导致银行从13年至今账户余额200多万,太多了也没法调,这个月接下来我不知道该怎么办了
答: 你好,需要查明错误原因,然后做相应调整分录 银行是必须做到账实一致才是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师之前的会计有些发票没有银行对不上,她就做成现金收到,导致实际金额和账不符 ,这么处理
答: 那就要通过以前年度损益调整来进行处理 借:银行存款/现金 贷:以前年度损益调整 或者相反分录






粤公网安备 44030502000945号



ID 追问
2018-11-23 16:47
方亮老师 解答
2018-11-23 16:54
ID 追问
2018-11-23 17:02
方亮老师 解答
2018-11-23 17:02
ID 追问
2018-11-23 17:05
方亮老师 解答
2018-11-23 17:14
ID 追问
2018-11-23 17:37
方亮老师 解答
2018-11-23 17:39