我方是购货方,销售方给我们开具的发票需要做进项税额转出。是否可以在我们没申请红字信息表的情况下,会计直接坐进项税额转出?
不忘初心,方得始终
于2018-11-21 20:39 发布 2373次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-21 20:43
你好,如果认证后需销售方开具红字发票,建议贵公司开具红字发票申请表后再做进项税额转出,信息表及收到销售方开具的红字发票作为增值税进项税额转出的附件。
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账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30

你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57

是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38
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