老师我这个发票6月份冲红了,跨月冲红的发票怎么入 问
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了 答
老师,我想问下报税的时候6个点服务及不动产扣除之 问
可以抵扣的进项税额的会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月末进项税额结转会计分录: 1、结转进项税额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转应缴纳增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我们挂靠别的公司干活,发生的成本好多直接 问
同学你好,是的,也得给挂靠的公司开发票,这样就有收入了。 答
现在房产原值增加多少房产税的计税基础发生变化? 问
增加了原值就得增加计税基础的 答
老师 我混凝土工地已经用了很多了 但是没有给开 问
你好,企业工程施工材料费贷、银行存款没有发票,正常做账,后期发票到了再调整。 答
每年社保7月调整上一年度职工平均月工资,比如这个员工每月8000工资,年底发了20000的年终奖,申报社保的这个职工平均月工资的时候,是用8000*12/12=8000 算 还是(8000*12+20000)/12 这样算
答: 你好,社保基数是上年工资基数,不是本月工资,所以你目前不用考虑
社保缴费工资按实际申报的,是不是每个月工资不一样,每个月都会要调整缴费工资?
答: 不是的,基数是根据上年平均工资来的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,上月工资社保数有误(上月工资已发)这月怎么调整就对上了
答: 个人的吗 多扣除了还是少扣除了
小石头 追问
2018-11-21 11:55
徐阿富老师 解答
2018-11-21 11:56