发现在单位2011年建造固定资产,一直挂账在“预付账款”,后期取得发票也一直未确认在建工程或固定资产,导致现在账面挂账有1000多万,现在需要怎样处理呢?

雪泥人
于2018-11-20 19:03 发布 1281次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
那可以结转固定资产,补提折旧处理
2018-11-20 19:12:30
您好:
是可以的,没问题。
2022-01-04 11:28:24
实际有这个固定资产,你按月折旧就可以的。
2022-02-10 13:03:25
你好,那你现在是什么情况呢?现在已经完工了吗?
2024-01-09 16:22:45
您好,已经投入使用了吗?
2022-02-06 15:12:13
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