公司上月有销售,但是上月没开发票。这个月开。报税时,已经按照无票收入,入账并申报税。这个月开票了,等报税时候,我要冲销上月的无票收入吧? 就是在增值税附表一 第五、六列,手动填写上月无票收入的负数 就行了吧?这样就冲销了吧?

允畅
于2018-11-20 11:53 发布 919次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-20 11:56
是的,是这样的,但是如果这个月开票收入小于冲红金额也就是合计收入红字金额的化自己不能申报的,需要去税局申报
相关问题讨论
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
您好
附表一发票填开栏次根据开具的发票正常填写 未开票栏次填写负数
做一份上月相同的红字分录 然后根据蓝字发票再做一份蓝字分录
2019-10-17 07:22:44
选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
你好,无票收入是不能填写负数的
2018-06-28 17:00:16
你好。是小规模还是一般纳税人。
2019-01-24 22:16:23
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允畅 追问
2018-11-20 12:08
徐阿富老师 解答
2018-11-20 12:32