送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-20 09:48

你好,红冲,做之前的相同会计分录,金额全部红字,然后按收到的发票做账

147 追问

2018-11-20 11:01

那这个差额该怎么处理呢?

彩丽老师 解答

2018-11-20 11:03

红冲之后,按正确的做账了,会自动进入损益类科目,不会单独体现差额

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相关问题讨论
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好 可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,红冲,做之前的相同会计分录,金额全部红字,然后按收到的发票做账
2018-11-20 09:48:04
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