送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-19 13:23

你好,发票到了吗?发票到,借管理费用9万,,贷其他应付款9万   然后付款时可以借其他应付款  贷银行存款

太阳花~上课 追问

2018-11-19 13:37

就一个合同,分三次付,一年的顾问费,付了三万了,怎么做分录

太阳花~上课 追问

2018-11-19 13:38

有合同可以税前扣除吗

徐阿富老师 解答

2018-11-19 13:39

你好,如果发票到了,再付款的,我上面的分录,如果发票没到的,做后面一笔分录就好,能看懂吗?

太阳花~上课 追问

2018-11-19 13:44

不会有发票的,借其他应付贷没地方平啊老师,还有能不能税前扣除?分录?

徐阿富老师 解答

2018-11-19 13:49

你好,没有发票可以直接借管理费用  贷银行存款,但没有发票不能税前列支

太阳花~上课 追问

2018-11-19 14:15

那没付完的九万付了三万,还有六万不用管了?

徐阿富老师 解答

2018-11-19 14:25

你好,不用管,没有发票的也管不了的,只有支付时做账

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相关问题讨论
你好,发票到了吗?发票到,借管理费用9万,,贷其他应付款9万 然后付款时可以借其他应付款 贷银行存款
2018-11-19 13:23:39
这个预付20000元的分录是: 借:预付账款20000 贷:银行存款20000 取得发票计入长期待摊费用,再按受益期进行摊销处理
2018-10-03 19:43:37
您好 一般都是开发票时确认一下收入,其它的没什么事很简单是的正常处理就好了。
2019-09-22 15:51:56
借预付账款贷银行存款 按月分摊借管理费用贷预付账款
2021-04-12 13:13:58
你好,做预付账款里面按月分摊,因为你这个跨年了。
2023-11-01 10:32:05
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