送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-16 15:02

借;应付职工薪酬——残保金  贷;银行存款

陈红超 追问

2018-11-16 15:09

不太理解为什么分录是这样,那应付职工薪酬是负数了

邹老师 解答

2018-11-16 15:11

你好 
完整分录是  
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-残保金 
借;应付职工薪酬——残保金    贷;银行存款等科目

陈红超 追问

2018-11-16 15:13

为什么是贷应付职工薪酬的,不太理解,另外如果残保金减免了不用交的就不用做是吗

邹老师 解答

2018-11-16 15:15

你好,因为这个残保金与职工工资有关,所以通过应付职工薪酬贷方计提,借方缴纳 
减免了就不需要做计提,缴纳分录了

陈红超 追问

2018-11-16 15:29

不能做到其他应付款-残保金里面吗

邹老师 解答

2018-11-16 15:33

你好,不可以,应当通过应付职工薪酬核算,而不是其他应付款

陈红超 追问

2018-11-16 15:41

我就不太理解为什么是跟职工薪资有关,在亿企代账里面,自动新增了个科目是应交税费-残疾人就业保障金,也不能放在这个科目吗?

邹老师 解答

2018-11-16 15:43

你好,因为残保金是根据工资薪金总额计算的,所以与职工薪酬有关 
应当通过应付职工薪酬科目核算

陈红超 追问

2018-11-16 16:33

好的,老师我还有个问题想问一下,我进货未税100元,供应商收了我10个点,我总共给了他110元,那如果我也要开未税100元的销项发票出去,我要收客户多少个点才不会亏

邹老师 解答

2018-11-16 16:34

你好,按10%+你单位综合税负率计算,才不至于亏损

陈红超 追问

2018-11-16 16:36

比如我增值税税负率需要交2个点,附加税还没算在里面,那我是不是要收客户12%个点以上才不会亏,是这样吗

邹老师 解答

2018-11-16 16:38

你好,是的,是这样  的

陈红超 追问

2018-11-16 16:40

有很多客户税点是走私账的,那我们开票的话只需要根据他给了货款多少钱给我们,按走了公帐的款给他开多少金额就可以了是吗

邹老师 解答

2018-11-16 16:40

你好,是的,税点一般都是对私交易的,不能在外账体现的

陈红超 追问

2018-11-16 16:44

好的,谢谢老师。为什么我在网上百度了很多说法残疾人保障金是做到其他应交款里面的,就像计提印花税一样

邹老师 解答

2018-11-16 16:44

你好,不通过其他应交款核算 
百度搜索的东西不一定全对

陈红超 追问

2018-11-16 16:46

那我能不能直接做借:管理费用-残保金  贷:银行呢

邹老师 解答

2018-11-16 16:47

你好,需要先计提,然后支付才是的

陈红超 追问

2018-11-16 16:48

好的谢谢老师

邹老师 解答

2018-11-16 16:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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一、计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交残疾人保障金 二、减免分录 借:应交税费——应交残疾人保障金 贷:营业外收入——减免税费
2019-09-11 08:29:05
你好, 不需要计提,直接做分录就可以。
2019-08-27 12:37:18
借:管理费用--残保金贷:银行存款
2017-04-08 08:22:36
以北京为例 应缴纳的保障金=(上年用人单位在职职工总数×1.7%-上年用人单位实际安排残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金
2018-10-25 14:33:18
你好,不需要计提 缴纳计入 借;管理费用——残保金 贷;银行存款
2017-08-03 11:41:59
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