跨年度的进项税额转出,并且税费已经补交,分录怎么做。
关忆北。
于2018-11-16 09:50 发布 1670次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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计提时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。交税时,借;应交税费-未交增值税,贷:现金或者银行存款。
2018-11-16 09:52:02

你好,你的分录不对,你是错账,还是当期发现应该转出的
借以前年度损益调整
贷进项税额转出
2022-06-13 20:11:02

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-07-03 09:21:36

1、要看需要转出的进项税额,对应的是什么项目
2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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2018-05-16 15:31:00

你好 借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借 利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-07-15 15:27:29
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