送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-15 11:55

应该是,借:管理费用—福利费,贷应付职工薪酬-福利费 
然后,借:应付职工薪酬-福利费  贷:现金

Cui 追问

2018-11-15 11:58

花这200元得同时做两个凭证?

辜老师 解答

2018-11-15 11:59

是的,要做这两笔处理,或者,直接借:管理费用—福利费  贷:现金

Cui 追问

2018-11-15 12:01

那月底结账呢?怎么处理

辜老师 解答

2018-11-15 12:01

借:本年利润   贷:管理费用—福利费

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相关问题讨论
应该是,借:管理费用—福利费,贷应付职工薪酬-福利费 然后,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2018-11-15 11:55:40
你好,直接按照第一种作就行的
2020-02-24 13:43:12
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
应该为第二种 通过应付职工薪酬科目。
2018-10-08 14:17:02
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