老师,我们的供应商上个月销售给我们货物的时候,少算了钱。这个月发现了,就从预付款了扣了这个钱。这个账务怎么处理呀
乐溪兮
于2018-11-15 11:38 发布 1053次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-15 11:41
你好 借;应付账款 贷;预付账款
做这个分录
相关问题讨论

你好 借;应付账款 贷;预付账款
做这个分录
2018-11-15 11:41:30

你好,预付账款不代表可以开16的税率
2019-04-19 09:53:46

您描述的不够清晰完整,请您重新描述一下。
2017-09-05 14:22:17

你好,这种只能是做无票购进处理了
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
2020-03-28 11:26:50

预付的是放预付账款核算
2019-03-16 07:52:15
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