送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-14 15:55

要根据您公司的税种信息核定表中的申报所属期进行申报,或依照申报系统中的各个税种的申报所属期进行申报。

覃元 追问

2018-11-14 16:05

覃元 追问

2018-11-14 16:06

老师,我税种认定是10月份认定的,9月份的申报还需要报吗?

张艳老师 解答

2018-11-14 16:06

是的,就是依据上面的申报所属期,按期进行申报就可以了。

覃元 追问

2018-11-14 16:08

我10月份已经申报,但刚税务打电话给老板说我们没有申报,我就想问9月份的是否需要补?

张艳老师 解答

2018-11-14 16:09

您10月份申报9月份的个税和印花税了嘛?

覃元 追问

2018-11-14 16:12

9月27号才拿到营业执照,10月1号税种才认定,我这个月申报的是10月份的增值税,9月份的印花税和印花税也需要申报吗?

张艳老师 解答

2018-11-14 16:13

是的,至少需要申报一个营业执照的5元的印花税。

覃元 追问

2018-11-14 16:14

这个要在税务系统里面怎么操作?

张艳老师 解答

2018-11-14 16:16

您登录一下电子税务局,选择对应的税种进行申报就可以了。

覃元 追问

2018-11-14 16:27

只要补缴印花税就可以了是吧

张艳老师 解答

2018-11-14 16:44

我的理解是这样的,还要申报个税。具体建议您咨询一下专管员,看还有什么税种需要申报。

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