送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-14 15:01

把去年6月份应交税费一应交增值税明细打印出来,和进项税额存根联核对,看看那个月错账

追问

2018-11-14 15:05

老师,不是说去年6月份出的问题,是这么多个月从去年6月份,到今年10月出现的问题,我要把从去年6月开始到今年10月的应交税费一应交增值税都要打出来,然后一一和存根联核对吗?这样工程量是不是有点大?

庄老师 解答

2018-11-14 15:41

你好,也不会,你先看那个月开始余额不符,然后查一下,应交增值税每个月没有几笔

上传图片  
相关问题讨论
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-01-19 16:08:04
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...