企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

销售茶叶的,由于一些原因,我们不能开具发票收取销售货款,现委托茶叶供应商开具发票并代其收货款,我该如何处理账务。供应商代收的货款如何回到公司?
答: 供应商直接开发票代收货款,你也要给供应商成本啊,你可以直接把供应商扣除成本后返给你的净利润直接做收入
#提问# 我们是销售茶叶的,由于一些原因,我们不能开具发票收取销售货款,现委托茶叶供应商开具发票并代其收货款,我该如何处理账务。供应商代收的货款如何回到我们公司?
答: 委托代收的货款之前已挂往来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司在供应商那里拿货,公司支付的货款和运输费一起转给供应商公户。但供应商把货款和运输费分开开具发票,货款的发票是对应供应商的名称的,但运输运是另外一个公司开的发票,请问这样是违规了吗?可以怎么补救呢?
答: 你好,不违规,供应商相当于只是代收


笑看人生 追问
2018-11-14 09:11
小杨老师 解答
2018-11-14 09:18