收到一张发票销售方没给我们开税号,是8月份的发票,8月份已经入账,现在11月份对方给我们重新开了一张新的发票,8月份的发票给销售方返回去了,这个账目要怎么处理,没有红字发票
大眼萌12
于2018-11-13 16:39 发布 483次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-13 16:46
八月份留个复印件做账,问下对方负数开出来了没有,开出来了你问他要复印件做,11月份正常开的正常做
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八月份留个复印件做账,问下对方负数开出来了没有,开出来了你问他要复印件做,11月份正常开的正常做
2018-11-13 16:46:10

如果你8月已经做了固定资产了的话 可以附后面
2018-12-25 10:27:42

老师我知道不可以附在8月凭证里了,但是错误的发票邮走了,8月没有原始凭证了,我在后面标记上11月红冲行吗,对方也没给我开红字发票,做笔红冲,然后再做笔新的分录
2018-11-07 05:02:59

你好,应当把之前的固定资产分录冲销,然后再11月份做固定资产购进分录才是的
2018-12-29 09:39:09

可以的,金额是多少,
2018-12-29 11:13:35
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