请问下 第三季度的9.30号,对方公司给我们开的发票,在我们季报申报完了后寄来我们才收到,那这笔跨了季度的成本发票我们在下个月该如何做账呢?
Theed.
于2018-11-13 16:27 发布 770次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-13 16:29
你好,如果上季度没有预提,可以在本季度入账的
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你好,如果上季度没有预提,可以在本季度入账的
2018-11-13 16:29:36

按正规来说只要这些算你的收入,你可以做无票收入做账,其次现实中都会多少偷税漏税,没那么人按要求去做,但会计人员承担主要责任,对于公转私,按正规要承担抽逃资金的责任,这相当于洗钱,但小公司处理很不规范。
2019-07-02 09:36:17

你好 跨年的损益在19年入账 走以前年度损益入账即可
2019-03-04 17:06:54

您好,是的,可以这样理解,不要跨年就可以。
2020-07-03 14:34:23

你好,不能的,要做在发生当期
2020-03-03 11:11:36
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Theed. 追问
2018-11-13 16:30
徐阿富老师 解答
2018-11-13 16:40