送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-13 15:59

付款时 
借:其他应收款——某某 
     贷:银行存款 
收到费用发票 
借:管理费用、销售费用等 
     贷:其他应收款——某某

霍诗琪 追问

2018-11-13 16:02

老师,这个代开发票是虚假的进项发票,用来抵扣税款的,

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:10

这个好尴尬 找别的发票代替来报销吧

霍诗琪 追问

2018-11-13 16:11

这4000块钱怎么做账了?

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:14

找别的发票代替来报销 
做上面一样的账务处理

霍诗琪 追问

2018-11-13 16:36

这4000不是收款,是付出去的

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:37

我知道  
付款时 
借:其他应收款——某某 
贷:银行存款 
收到费用发票 
借:管理费用、销售费用等 
贷:其他应收款——某某 
这样账务处理是平的  是不是你体现的银行存款减少了

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相关问题讨论
付款时 借:其他应收款——某某 贷:银行存款 收到费用发票 借:管理费用、销售费用等 贷:其他应收款——某某
2018-11-13 15:59:24
学员你好, 你的意思是,个人代开发票的费用由公司承担了是吧? 代开的是什么发票呢,一般计入该费用,认为是额外承担的部分。
2018-12-02 13:17:13
刚才的问题????
2018-12-02 13:13:36
说明白点??到底怎么了业务??谁给谁代开??钱给谁???啥费用??
2018-12-02 13:13:18
你去查一下是不是你们单位调整退回来的?
2023-10-23 15:26:11
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