老师,金蝶软件已经结账了,如何反结账?

笨蜗牛
于2018-11-12 21:32 发布 1401次浏览
- 送心意
小宋老师
职称: 初级会计师
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金蝶迷你软件通过记录和统计每年的财务凭证,实现一年的财务结账。主要操作步骤有:1、打开结账程序;2、核算本期账务;3、调整各项结账收支;4、记账凭证;5、出纳确认;6、结账审核;7、打印结账报表;8、完成结账。
2023-03-13 17:26:59
同学你好
这个可以退回
冲减就可以
2022-04-12 12:32:21
您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
2023-07-12 18:00:58
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括:
1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块;
2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”;
3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作;
4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合;
5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。
此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
你好具体什么业务呀?
2026-01-25 01:25:02
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