公司与客户在5月份签订销售合同,受17转16税率影响,客户要求我公司应收账款少收1000元,就是说原来账上的应收账款是10万,现在应收9900,这个1000应该怎么做账
实务必过
于2018-11-11 22:18 发布 775次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-11 22:21
你好,当作营业外支出
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你好,当作营业外支出
2018-11-11 22:21:09

借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18

同学你好,你是想问什么呢。
2021-09-14 23:18:21

你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录
也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19

借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税
2019-05-10 18:39:06
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实务必过 追问
2018-11-11 22:32
庄老师 解答
2018-11-11 22:46