9月份她们开票开错了一张免税25000,10月报9月份税报不了去国税报好了。红冲了,然后11月份报10月份税做了-25000。但是报税报上去不成功。我要怎么做才能报送成功呢?

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于2018-11-10 14:16 发布 640次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-10 14:18
你好,销售合计红字需要去税务大厅才能申报
相关问题讨论
你好,销售合计红字需要去税务大厅才能申报
2018-11-10 14:18:30
你好,可以正常申报的这里
2019-07-10 13:38:42
你好,是属于12月份的发票应当作废没有作废的意思?
2019-12-20 11:04:56
不用异常清卡。。。。。。。
2016-08-22 12:45:57
是的,你申报的时候正数加负数收入合计填写
2019-06-04 09:48:49
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