请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
付给财税公司的挂靠和变更是做什么费用 问
同学,你好 计入管理费用。 二级科目可以根据企业情况定,一般计入服务费 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答

销售印花税从2018年12月1日起制造业改成70%,流通企业改成40%,是指12月份的开始1月份申报的时候么?还是11月份的销售12月份申报就可以享受了
答: 您这个比例是您税局通知吗,问下您税局。
老师,建行业的印花税跟制造业的印花税计算方法是不是不一样啊 ?制造业的 印花税,是按月申报,(销项+进项)*万分之三,建行业怎么申报?它的应税基数怎么确定啊 ?
答: 你好这个也是按合同,有合同就取合同上面不含税,没有不含税取含税没有合同也是按发票,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司属于一般纳税人小微企业,家具制造业。自己生产然后销售。有些销售给单位,有些直接销售给个人。通过物流公司发货,月底物流公司会开票过来。采购和销售都有发票。印花税有两个税目:陆路货物运输和购销。公司没有合同。实际申报印花税的时候我取数分别怎么取?
答: 你好,购销按购销含税金额取数 运输按运费金额取数

