送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-09 11:29

你好!这个要看是什么原因要转出。

暗香疏影 追问

2018-11-09 11:46

不能抵扣的

宋生老师 解答

2018-11-09 11:50

你好!那你当时收到发票如何入账的。

暗香疏影 追问

2018-11-09 11:54

当月,已认证好

宋生老师 解答

2018-11-09 11:59

你好!分录是如何做的呢

暗香疏影 追问

2018-11-09 12:07

借:管理   应交税金 贷:银行

宋生老师 解答

2018-11-09 13:39

你好!你现在转出借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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