送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-08 20:53

你好,是什么情况下会形成应纳税额是负数呢?

玩火610 追问

2018-11-08 20:57

上月留底了七万元,这个开外境证预交了25000,应纳税额为-25000,应该怎么申报增值税呢

邹老师 解答

2018-11-08 20:58

你好,那只能在预交税额填写25000,然后留底税额,预交税额结转以后抵扣了

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相关问题讨论
你好,应补税款出现负数是什么原因?这个一般是需要退回。
2023-08-03 14:02:33
同学你好,因为他们是同方向的,有减少,就是负数
2022-03-20 20:53:55
这种情况的话,你得需要去税务局。
2022-04-09 15:02:54
增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。
2023-03-07 19:16:06
您好,没错的,就是得这么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
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