老师 新接手个企业 应收账款总账借贷方发生额和 明细账的 借方差30玩 贷方差19万,请问这种情况怎么处理好 我把差额都归到应收账-其他里面 可以吗 这样数和总帐对上了
詹娜
于2018-11-08 19:08 发布 1113次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2018-11-08 19:56
软件做帐的话不会出现这种情况,因为软件里的总账就是依据明细帐自动生成了。把差额归集到别处,帐是平了,但是本身的帐还是乱的。
相关问题讨论

软件做帐的话不会出现这种情况,因为软件里的总账就是依据明细帐自动生成了。把差额归集到别处,帐是平了,但是本身的帐还是乱的。
2018-11-08 19:56:06

对的,
2015-10-27 19:28:39

应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
2015-10-25 16:48:49

您好
月末余额应该写贷方60000-52100=7900
要写本月合计 还有本年累计
2019-09-23 21:32:23

你好!其实所有的账户发生额都需要按月合计的,不过这些都是系统自己做的, 你是不是问的是损益类科目月末结转至未分配利润科目,而应收账款为啥不用结转吧?因为只有损益类科目才结转,资产负债类科目不需要。
2020-07-19 14:42:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
詹娜 追问
2018-11-08 20:17
詹娜 追问
2018-11-08 20:17
詹娜 追问
2018-11-08 20:18
赵英老师 解答
2018-11-08 20:31
赵英老师 解答
2018-11-09 00:10