送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-11-08 15:30

收到的增值税专用发票需要进项税额转出处理

豆豆 追问

2018-11-08 15:30

具体会计分录怎么做

小黎老师 解答

2018-11-08 16:13

借:管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

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相关问题讨论
全额确认职工薪酬即可,不得抵扣。
2018-11-08 15:47:49
收到的增值税专用发票需要进项税额转出处理
2018-11-08 15:30:18
你好,先认证借管理费用-福利费 进项贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存,不能抵扣的进项转出借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2018-11-08 15:57:35
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-04-16 17:45:09
你好,借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费 贷银行存款
2022-05-25 11:33:23
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