林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

库存商品暂估入库,当月结转入成本借;库存商品-暂估贷;应收账款-暂估结转借;主营业务成本贷;库存商品-暂估
答: 是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
我收到钱,写的贷:应收账款 借:银行存款 卖出商品时借:应收账款 贷:库存商品 那结转成本时借:主营业务成本 贷:库存商品 是这样吗?老师
答: 你好,卖出商品应当是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 其他地方是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 你好!3月份暂估一笔入库 借 库存商品100 贷 应付账款 100 ,结转成本 借 主营业务成本 100 贷 库存商品 100 ,4月红冲借 库存商品 —100 贷 库存商品—100按收到发票金额入账借 库存商品150 贷 应付账款 150那4月份结转成本借 主营业务成本 150 贷 库存商品 150 结转成本这做的是不是不对了。谢谢!
答: 您好 这样账务处理正确的








粤公网安备 44030502000945号



浅浅 追问
2018-11-08 11:44
罗老师 解答
2018-11-08 15:49