一般纳税人,数电票跨月了,专票,要怎么处理账务?和怎 问
同学,你好 什么意思??你收到跨月的专票? 答
老师 固定资产账目已登记忘记计提折旧,申报汇算 问
同学,你好 固定资产账目已登记忘记计提折旧,你是资产负债表忘记登录折旧的金额吗? 答
我现在做汇算清缴,因为去年成本票多了需要退税,我 问
可以的,可以这么做的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 答
同一会计制度下,以前年度是有现金流量表申报的,现 问
你好,不管申不申报,你都可以自行编制现金流量表的 答
老师什么情况下用3倍工资做比较,我不明白 问
同学,你好 个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 答
我收到钱,写的贷:应收账款 借:银行存款 卖出商品时借:应收账款 贷:库存商品 那结转成本时借:主营业务成本 贷:库存商品 是这样吗?老师
答: 你好,卖出商品应当是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 其他地方是正确的
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
答: 你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,按照您的答复,收到供应商铺货商品时借:库存商品 贷:营业外收入拿给下面客户铺货时借:应收账款 贷:主营业务收入收到钱时借:现金/银行 贷:应收账款最后结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品老师对吗?
答: 对的
懂你~ 追问
2018-04-10 08:58
邹刚得老师 解答
2018-04-10 08:59
懂你~ 追问
2018-04-10 09:29
邹刚得老师 解答
2018-04-10 09:30
懂你~ 追问
2018-04-10 10:14
邹刚得老师 解答
2018-04-10 10:14