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ajgojgpa
于2018-11-07 16:21 发布 1320次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-07 16:22
我们是不是应该在10月31号之前认证,我们在11月初认证的
彩丽老师 解答
把发票退给对方,重新开票给你们
ajgojgpa 追问
2018-11-07 16:23
但是10月份开了40多万的销项税额,没有进项可以抵扣
2018-11-07 16:28
没有进项抵扣只能全额缴纳增值税
2018-11-07 16:57
认证期是在1-15号认证,还是10月份也可以认证?还有就是10月份开的进项票,10月份可以勾选认证抵扣吗?
2018-11-07 17:00
你公司是勾选认证,比如10月的增值税,你可以在10月份和11月1-15号认证进项发票,都可以正常抵扣10月份的增值税
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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彩丽老师 解答
2018-11-07 16:22
ajgojgpa 追问
2018-11-07 16:23
彩丽老师 解答
2018-11-07 16:28
ajgojgpa 追问
2018-11-07 16:57
彩丽老师 解答
2018-11-07 17:00