- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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你好
这个发票并不是你们正常的生产经营中得到的,建议你们进项转出的
2022-03-02 15:07:52
您好
部分进项发票未认证 可以现在勾选认证 然后填表申请退税
2022-04-09 16:43:50
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023-10-07 15:01:18
你好,这个你没有发票的话,是不能税前扣除的
2023-09-20 10:06:03
你好
仍然是正常入账的,因为你税号没变的
2022-01-15 16:12:57
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