老师,我们有个员工9月底辞职了,但是社保20号就不办理减少业务,10月份的社保公司已经给他交了,个人部分他自己补现金给我们,那我现在应该怎么做会计分录呢?
∮冰☆雪々
于2018-11-06 10:28 发布 1251次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-11-06 10:30
你们替员工垫付的社保公司和个人部分都挂往来:借:其他应收款-XX 贷:其他应交款—代缴社保
相关问题讨论

你好,借:其他应收款 贷:现金
2017-08-19 15:55:36

你好,借:库存现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-01-14 20:19:46

你好 意思单位部分的也是公司来垫付 。你做借其他应收款-员工贷银行存款。 收到钱 借库存现金贷其他应收款-员工
2020-07-08 14:23:57

你们替员工垫付的社保公司和个人部分都挂往来:借:其他应收款-XX 贷:其他应交款—代缴社保
2018-11-06 10:30:09

你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
2019-09-12 09:58:25
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∮冰☆雪々 追问
2018-11-06 11:02
小黎老师 解答
2018-11-06 11:05