有个问题想请教一下,我们上个月的社保票面总计费用是22349.4元,备注上写有:现金缴纳16757.19元, 暂存划入5592.21元。 请问这种情况我们要怎么做会计分录?

彩恩
于2016-04-07 14:21 发布 1016次浏览
- 送心意
徐老师
职称: 会计师
2016-04-07 14:31
银行存款并没有出5592.21这个款,问了社保局的人,说是以前预留下来的款项,具体也不清楚是什么时候预留的,现在就是不清楚这个款要怎么处理。谢谢老师。
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社保当月有计提吗?有计提的话,在次月支付时,,借:应付职工薪酬-社保22349.4,贷:现金16757.19 银行存款5592.21
2016-04-07 14:24:34
<p>那部分 挂在其他应收款 &nbsp; &nbsp; &nbsp;全额由员工承担 &nbsp;不能税前列支</p>
2016-07-27 12:01:20
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
2019-09-12 09:58:25
你好!计入其他应付款核算就可以的
2019-10-15 16:21:41
你好,借:其他应收款 贷:现金
2017-08-19 15:55:36
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