社保个人部分要计入公司费用吗 问
社保个人部分,不要计入公司费用 答
老师。商品上浮多少合理。比如我是小规模,我购买 问
您好,这个可以的,你按实际的来 答
老师,12月结汇美金金额是527800美元,人民币到账金 问
借银行存款-人民币3701265.62 财务费用汇兑损益 贷银行存款美元户527800*7.0759=3734660.02 答
老师往来款应该怎么对账呢? 问
打开企业的软件,找财务账本,找到明细账,然后所有的供应商、客户等余额下载下来,然后给对方发询证函符合要求的,对方会给你盖章回传回来 答
请问25年12月收到的产品采购发票,但是产品是26年1 问
是的,12月账务处理的时候要做采购入库分录 答

公司在外面订产品给客户,先收到客户的货款借其他应付款贷银行存款,外面做好产品直接发给客户我这边的分录是借其他应付款贷其他业务收入,公司还末付款给外面,这个账务处理怎么做?
答: 你好 没付款的话 挂应付账款
10月收的加盟商1万意向金,开了收据,已入账,(借银行存款:1万;贷:其他应付款1万)11月收回原意向金收据,意向金转加盟费(加盟费3万),11月实际收款2万,重新开具收据,金额3万,11月账务处理:借其他应付款1万,其他业务收入1万,借银行存款2万,其他应付款2万,这样处理对吗
答: 11月收到的2万也需要确认收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,关于代收代付业务,收到下游款时,借:银行存款 贷:其他应付款。支付上游款,借:其他应收款 贷:银行存款,每月月末按其他应收款和其他应付款,结合实际情况结转差额入其他业务收入,借:其他业务收入 借:其他应付款 贷:其他应收款,请问账务处理正确吗?
答: 因为没有发票,所以增值税是直接按照期末结转至其他业务收入的科目金额进行未开票收入申报吗?那这个其他业务收入余额是含税还是未税呢?









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