送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-05 15:04

没有收到发票,计入预付账款科目

东莞-糖糖 追问

2018-11-05 15:11

实操里面是其他应付款呢

辜老师 解答

2018-11-05 15:12

实务中一般都是放预付账款的,因为这个放其他应付款,也是个借方余额

上传图片  
相关问题讨论
你好,取得发票冲销预付账款的 借;制造费用等科目 贷;预付账款 11万
2018-08-28 14:16:28
对的,会计处理是正确的。
2018-01-24 22:59:59
你好,可以,票到后,借:固定资产 应交税费~进项 贷:预付账款
2016-11-03 20:50:13
充值后是先计入预付账款
2019-08-07 11:40:42
应该转入应付账款
2019-07-23 08:58:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...