你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
作内账,交增值税时应该是借应交税费——未交增值税,为什么有的会计作的内账是借管理费用——税金?那个对?
答: 两个处理都对,前面的处理是做规范的内账,参照外账那样处理了。后面计入管理费用费用科目,就是一般的内账处理了。二者没有本质差异。
结转本期应交增值税,为什么是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,而不是借管理费用-税金?
答: 你好,这个是增值税对期末结转规定的账务处理 应交增值税是负债科目,不是损益类,不通过管理费用核算的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
内账应交增值税的未交增值税在借方是什么意思,为什么还有个应交增值税科目
答: 借方表示是留抵增值税,不用增值税